Orden de Compra. Nº1069417-198-SE26 "SERVICIO DE FOTOCOPIAS PARA ESTABLECIMIENTOS Y UNIDADES DEPENDIENTES DE LA DISAMU CHILLÁN - MES: FEBRERO 2026"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Salud Municipal Chillán
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1069417-198-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-03-2026
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE FOTOCOPIAS PARA ESTABLECIMIENTOS Y UNIDADES DEPENDIENTES DE LA DISAMU CHILLÁN - MES: FEBRERO 2026
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1069417-188-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Salud Municipal Chillán
Razón Social Dirección de Salud Municipal Chillán
R.U.T. 69.270.200-k
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5-407 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Salud Municipal Chillán
R.U.T. 69.270.200-k
Dirección de Facturación Herminda Martin 557
Comuna
Impuesto 35919,12
Dirección de Envío de la Factura Herminda Martin 557
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Kropsys
Razón Social INGENIERIA Y TECNOLOGIA KROPSYS SOCIEDAD RESPONSAB
R.U.T. 76.095.533-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Kropsys
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44101501
Fotocopiadoras1092UnidadSERVICIO FOTOCOPIAS: - FARMACIA COMUNAL OBS.: - IP 192.168.12.205   $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.736 $ 8.736
44101501
Fotocopiadoras4421UnidadSERVICIO FOTOCOPIAS: - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA OBS.: - IP 192.168.11.210   $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.368 $ 35.368
44101501
Fotocopiadoras5129UnidadSERVICIO FOTOCOPIAS: - DROGUERIA OBS.: - IP 192.168.10.177   $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.032 $ 41.032
44101501
Fotocopiadoras1940UnidadSERVICIO FOTOCOPIAS: - CESFAM QUINCHAMALI OBS.: - IP 192.168.7.252   $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.520 $ 15.520
44101501
Fotocopiadoras1034UnidadSERVICIO FOTOCOPIAS: - CESFAM SOL DE ORIENTE OBS.: - IP 192.168.5.12   $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.272 $ 8.272
44101501
Fotocopiadoras122UnidadSERVICIO FOTOCOPIAS: - CESFAM LOS VOLCANES OBS.: - IP 192.168.2.190   $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 976 $ 976
44101501
Fotocopiadoras3794UnidadSERVICIO FOTOCOPIAS: - CESFAM ULTRAESTACION OBS.: - IP 192.168.25.10   $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.352 $ 30.352
44101501
Fotocopiadoras853UnidadSERVICIO FOTOCOPIAS: - UAPO OBS.: - IP 192.168.2.20   $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.824 $ 6.824
44101501
Fotocopiadoras5028UnidadSERVICIO FOTOCOPIAS: - CESFAM SAN RAMON NONATO OBS.: - IP 192.168.1.251   $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.224 $ 40.224
44101501
Fotocopiadoras218UnidadSERVICIO FOTOCOPIAS: - DIRECCION DE SALUD OBS.: - IP 192.168.8.177   $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.744 $ 1.744
Total Neto $ 189.048
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 35.919
TOTAL OC $ 224.967


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.