Orden de Compra. Nº
1069417-198-SE26
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SERVICIO DE FOTOCOPIAS PARA ESTABLECIMIENTOS Y UNIDADES DEPENDIENTES DE LA DISAMU CHILLÁN - MES: FEBRERO 2026
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Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Salud Municipal Chillán
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1069417-198-SE26
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
26-03-2026
Nombre de la Orden de Compra
SERVICIO DE FOTOCOPIAS PARA ESTABLECIMIENTOS Y UNIDADES DEPENDIENTES DE LA DISAMU CHILLÁN - MES: FEBRERO 2026
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1069417-188-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dirección de Salud Municipal Chillán
Razón Social
Dirección de Salud Municipal Chillán
R.U.T.
69.270.200-k
Dirección de Unidad de Compra
Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5-407 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Dirección de Salud Municipal Chillán
R.U.T.
69.270.200-k
Dirección de Facturación
Herminda Martin 557
Comuna
Impuesto
35919,12
Dirección de Envío de la Factura
Herminda Martin 557
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Kropsys
Razón Social
INGENIERIA Y TECNOLOGIA KROPSYS SOCIEDAD RESPONSAB
R.U.T.
76.095.533-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Kropsys
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44101501
Fotocopiadoras
1092
Unidad
SERVICIO FOTOCOPIAS: - FARMACIA COMUNAL OBS.: - IP 192.168.12.205
$ 8,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.736
$ 8.736
44101501
Fotocopiadoras
4421
Unidad
SERVICIO FOTOCOPIAS: - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA OBS.: - IP 192.168.11.210
$ 8,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.368
$ 35.368
44101501
Fotocopiadoras
5129
Unidad
SERVICIO FOTOCOPIAS: - DROGUERIA OBS.: - IP 192.168.10.177
$ 8,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 41.032
$ 41.032
44101501
Fotocopiadoras
1940
Unidad
SERVICIO FOTOCOPIAS: - CESFAM QUINCHAMALI OBS.: - IP 192.168.7.252
$ 8,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.520
$ 15.520
44101501
Fotocopiadoras
1034
Unidad
SERVICIO FOTOCOPIAS: - CESFAM SOL DE ORIENTE OBS.: - IP 192.168.5.12
$ 8,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.272
$ 8.272
44101501
Fotocopiadoras
122
Unidad
SERVICIO FOTOCOPIAS: - CESFAM LOS VOLCANES OBS.: - IP 192.168.2.190
$ 8,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 976
$ 976
44101501
Fotocopiadoras
3794
Unidad
SERVICIO FOTOCOPIAS: - CESFAM ULTRAESTACION OBS.: - IP 192.168.25.10
$ 8,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.352
$ 30.352
44101501
Fotocopiadoras
853
Unidad
SERVICIO FOTOCOPIAS: - UAPO OBS.: - IP 192.168.2.20
$ 8,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.824
$ 6.824
44101501
Fotocopiadoras
5028
Unidad
SERVICIO FOTOCOPIAS: - CESFAM SAN RAMON NONATO OBS.: - IP 192.168.1.251
$ 8,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.224
$ 40.224
44101501
Fotocopiadoras
218
Unidad
SERVICIO FOTOCOPIAS: - DIRECCION DE SALUD OBS.: - IP 192.168.8.177
$ 8,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.744
$ 1.744
Total Neto
$ 189.048
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 35.919
TOTAL OC
$ 224.967
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.