Orden de Compra. Nº1069417-2275-SE24 "SERVICIO ASEO PARA CECOSF DOÑA ISABEL "
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Salud Municipal Chillán
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1069417-2275-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-12-2024
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO ASEO PARA CECOSF DOÑA ISABEL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1069417-7-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Salud Municipal Chillán
Razón Social Dirección de Salud Municipal Chillán
R.U.T. 69.270.200-k
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Salud Municipal Chillán
R.U.T. 69.270.200-k
Dirección de Facturación DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL, CALLE HERMINDA MARTIN NRO. 557, RUT 69.270.200-K.-
Comuna
Impuesto 1160605,5
Dirección de Envío de la Factura DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL, CALLE HERMINDA MARTIN NRO. 557, RUT 69.270.200-K.-
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ASEO SAN FRANCISCO LTDA.
Razón Social ASEOS SAN FRANCISCO LIMITADA
R.U.T. 77.186.780-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ASEO SAN FRANCISCO LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1MesSERVICIO ASEO MES DE MAYO PARA CECOSF DOÑA ISABELSERVICIO ASEO MES DE MAYO PARA CECOSF DOÑA ISABEL $ 1.018.075,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.018.075 $ 1.018.075
76111501
Servicios de limpieza de edificios1MesSERVICIO ASEO MES DE JUNIO PARA CECOSF DOÑA ISABELSERVICIO ASEO MES DE JUNIO PARA CECOSF DOÑA ISABEL $ 1.018.075,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.018.075 $ 1.018.075
76111501
Servicios de limpieza de edificios1MesSERVICIO ASEO MES DE JULIO PARA CECOSF DOÑA ISABELSERVICIO ASEO MES DE JULIO PARA CECOSF DOÑA ISABEL $ 1.018.075,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.018.075 $ 1.018.075
76111501
Servicios de limpieza de edificios1MesSERVICIO ASEO MES DE AGOSTO PARA CECOSF DOÑA ISABELSERVICIO ASEO MES DE AGOSTO PARA CECOSF DOÑA ISABEL $ 1.018.075,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.018.075 $ 1.018.075
76111501
Servicios de limpieza de edificios1MesSERVICIO ASEO MES DE SEPTIEMBRE PARA CECOSF DOÑA ISABELSERVICIO ASEO MES DE SEPTIEMBRE PARA CECOSF DOÑA ISABEL $ 1.018.075,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.018.075 $ 1.018.075
76111501
Servicios de limpieza de edificios1MesSERVICIO ASEO MES DE OCTUBRE PARA CECOSF DOÑA ISABELSERVICIO ASEO MES DE OCTUBRE PARA CECOSF DOÑA ISABEL $ 1.018.075,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.018.075 $ 1.018.075
Total Neto $ 6.108.450
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.160.606
TOTAL OC $ 7.269.056


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.