Orden de Compra. Nº1069417-2451-SE25 "SERVICIO DE FOTOCOPIAS PARA ESTABLECIMIENTOS Y UNIDADES DEPENDIENTES DE LA DISAMU CHILLÁN - MES: SEPTIEMBRE 2025"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Salud Municipal Chillán
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1069417-2451-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-10-2025
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE FOTOCOPIAS PARA ESTABLECIMIENTOS Y UNIDADES DEPENDIENTES DE LA DISAMU CHILLÁN - MES: SEPTIEMBRE 2025
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1069417-188-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Salud Municipal Chillán
Razón Social Dirección de Salud Municipal Chillán
R.U.T. 69.270.200-k
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5-315 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Salud Municipal Chillán
R.U.T. 69.270.200-k
Dirección de Facturación HERMINDA MARTIN 557 CHILLAN
Comuna Chillán
Impuesto 38562,4
Dirección de Envío de la Factura HERMINDA MARTIN 557 CHILLAN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Kropsys
Razón Social INGENIERIA Y TECNOLOGIA KROPSYS SOCIEDAD RESPONSAB
R.U.T. 76.095.533-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Kropsys
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44101501
Fotocopiadoras1318UnidadSERVICIO FOTOCOPIAS: - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA OBS.: - IP 192.168.11.210   $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.544 $ 10.544
44101501
Fotocopiadoras120UnidadSERVICIO FOTOCOPIAS: - DIRECCION DE SALUD OBS.: - IP 192.168.8.177   $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 960 $ 960
44101501
Fotocopiadoras872UnidadSERVICIO FOTOCOPIAS: - UAPO OBS.: - IP 192.168.2.20   $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.976 $ 6.976
44101501
Fotocopiadoras2411UnidadSERVICIO FOTOCOPIAS: - DROGUERIA OBS.: - IP 192.168.10.177   $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.288 $ 19.288
44101501
Fotocopiadoras999UnidadSERVICIO FOTOCOPIAS: - CESFAM QUINCHAMALI OBS.: - IP 192.168.7.252   $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.992 $ 7.992
44101501
Fotocopiadoras4785UnidadSERVICIO FOTOCOPIAS: - CESFAM SOL DE ORIENTE OBS.: - IP 192.168.5.12   $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.280 $ 38.280
44101501
Fotocopiadoras1984UnidadSERVICIO FOTOCOPIAS: - CESFAM LOS VOLCANES OBS.: - IP 192.168.2.190   $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.872 $ 15.872
44101501
Fotocopiadoras8512UnidadSERVICIO FOTOCOPIAS: - CESFAM SAN RAMON NONATO OBS.: - IP 192.168.1.251   $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.096 $ 68.096
44101501
Fotocopiadoras2798UnidadSERVICIO FOTOCOPIAS: - CESFAM ULTRAESTACION OBS.: - IP 192.168.25.10   $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.384 $ 22.384
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Fotocopiadoras1571UnidadSERVICIO FOTOCOPIAS: - FARMACIA COMUNAL OBS.: - IP 192.168.12.205   $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.568 $ 12.568
Total Neto $ 202.960
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 38.562
TOTAL OC $ 241.522


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.