Orden de Compra. Nº1069417-2589-SE25 "SERVICIO DE FOTOCOPIAS PARA ESTABLECIMIENTOS Y UNIDADES DEPENDIENTES DE LA DISAMU CHILLÁN - MES: OCTUBRE 2025"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Salud Municipal Chillán
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1069417-2589-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-11-2025
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE FOTOCOPIAS PARA ESTABLECIMIENTOS Y UNIDADES DEPENDIENTES DE LA DISAMU CHILLÁN - MES: OCTUBRE 2025
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1069417-188-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Salud Municipal Chillán
Razón Social Dirección de Salud Municipal Chillán
R.U.T. 69.270.200-k
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5-315 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Salud Municipal Chillán
R.U.T. 69.270.200-k
Dirección de Facturación Herminda Martin 557
Comuna Chillán
Impuesto 47405,76
Dirección de Envío de la Factura Herminda Martin 557
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Kropsys
Razón Social INGENIERIA Y TECNOLOGIA KROPSYS SOCIEDAD RESPONSAB
R.U.T. 76.095.533-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Kropsys
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44101501
Fotocopiadoras9602UnidadSERVICIO FOTOCOPIAS: - CESFAM SAN RAMON NONATO OBS.: - IP 192.168.1.251   $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.816 $ 76.816
44101501
Fotocopiadoras461UnidadSERVICIO FOTOCOPIAS: - DIRECCION DE SALUD OBS.: - IP 192.168.8.177   $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.688 $ 3.688
44101501
Fotocopiadoras1470UnidadSERVICIO FOTOCOPIAS: - UAPO OBS.: - IP 192.168.2.20   $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.760 $ 11.760
44101501
Fotocopiadoras6337UnidadSERVICIO FOTOCOPIAS: - DROGUERIA OBS.: - IP 192.168.10.177   $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.696 $ 50.696
44101501
Fotocopiadoras1241UnidadSERVICIO FOTOCOPIAS: - CESFAM QUINCHAMALI OBS.: - IP 192.168.7.252   $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.928 $ 9.928
44101501
Fotocopiadoras1372UnidadSERVICIO FOTOCOPIAS: - CESFAM SOL DE ORIENTE OBS.: - IP 192.168.5.12   $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.976 $ 10.976
44101501
Fotocopiadoras3729UnidadSERVICIO FOTOCOPIAS: - CESFAM LOS VOLCANES OBS.: - IP 192.168.2.190   $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.832 $ 29.832
44101501
Fotocopiadoras3762UnidadSERVICIO FOTOCOPIAS: - CESFAM ULTRAESTACION OBS.: - IP 192.168.25.10   $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.096 $ 30.096
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Fotocopiadoras1734UnidadSERVICIO FOTOCOPIAS: - FARMACIA COMUNAL OBS.: - IP 192.168.12.205   $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.872 $ 13.872
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Fotocopiadoras1480UnidadSERVICIO FOTOCOPIAS: - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA OBS.: - IP 192.168.11.210   $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.840 $ 11.840
Total Neto $ 249.504
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 47.406
TOTAL OC $ 296.910


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.