Orden de Compra. Nº1069417-2606-AG25 "COMPRA DE ARTICULOS PARA EL PROGRAMA DE PROMOCION DE SALUD COM PRA AGIL N°1069417-1625-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Salud Municipal Chillán
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1069417-2606-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-11-2025
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE ARTICULOS PARA EL PROGRAMA DE PROMOCION DE SALUD COM PRA AGIL N°1069417-1625-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Salud Municipal Chillán
Razón Social Dirección de Salud Municipal Chillán
R.U.T. 69.270.200-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5-5437 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Salud Municipal Chillán
R.U.T. 69.270.200-k
Dirección de Facturación DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL, CALLE HERMINDA MARTIN NRO. 557, RUT 69.270.200-K.-
Comuna Chillán
Impuesto 54910
Dirección de Envío de la Factura DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL, CALLE HERMINDA MARTIN NRO. 557, RUT 69.270.200-K.-
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ISFRANI SpA
Razón Social ISFRANI SPA
R.U.T. 77.911.447-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ISFRANI SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería16CajaCAJA PAPEL ADHESIVO, A4 GLOSSY BRILLANTE 100 HOJAS  $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.000 $ 136.000
48101711
Dispensadores de agua embotellada1UnidadDISPENSADOR DE AGUA O JOUGO DE 8 LITROS CON ATRIL METALICO  $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
48101711
Dispensadores de agua embotellada3UnidadDISPENSADOR DE AGUA BOTELLON BASE PLASTICA  $ 11.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.000 $ 33.000
14111509
Artículos de papelería5UnidadCARTON PIEDRA - 1.5MM, PLIEGO 77X110  $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000
48101711
Dispensadores de agua embotellada8PackPAPEL IMANTADO A4, PACK 10 HOJAS  $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
Total Neto $ 289.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 54.910
TOTAL OC $ 343.910


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.