Orden de Compra. Nº1069417-2658-SE25 "INSUMOS PARA RETIRO DE MATERIAL CONTAMINADO - CESFAM ISABEL RIQUELME"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Salud Municipal Chillán
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1069417-2658-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-11-2025
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA RETIRO DE MATERIAL CONTAMINADO - CESFAM ISABEL RIQUELME
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1069417-196-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Salud Municipal Chillán
Razón Social Dirección de Salud Municipal Chillán
R.U.T. 69.270.200-k
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5-310 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Salud Municipal Chillán
R.U.T. 69.270.200-k
Dirección de Facturación Herminda Martin 557
Comuna
Impuesto 120355,5
Dirección de Envío de la Factura Herminda Martin 557
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Procesán Casa Matriz
Razón Social PROCESOS SANITARIOS SPA
R.U.T. 96.697.710-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Procesán Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76121501
Recolección, destrucción, transformación o elimina600UnidadÌTEM Nº 1 / AMARRAS 200 MM   $ 33,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.800 $ 19.800
76121501
Recolección, destrucción, transformación o elimina600UnidadÌTEM Nº 13 / BOLSA 80X80 AUTOCLAVAR AMARILLA   $ 468,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.800 $ 280.800
76121501
Recolección, destrucción, transformación o elimina30UnidadÌTEM Nº 4 / CONTENEDOR PRO 06 AMARILLO   $ 3.905,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.150 $ 117.150
76121501
Recolección, destrucción, transformación o elimina30UnidadÌTEM Nº 5 / CONTENEDOR PRO 10 AMARILLO  $ 7.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 215.700 $ 215.700
Total Neto $ 633.450
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 120.356
TOTAL OC $ 753.806


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.