Orden de Compra. Nº
1069417-2819-SE25
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SERVICIO DE FOTOCOPIAS PARA ESTABLECIMIENTOS Y UNIDADES DEPENDIENTES DE LA DISAMU CHILLÁN - MES: NOVIEMBRE 2025
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Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Salud Municipal Chillán
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1069417-2819-SE25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
23-12-2025
Nombre de la Orden de Compra
SERVICIO DE FOTOCOPIAS PARA ESTABLECIMIENTOS Y UNIDADES DEPENDIENTES DE LA DISAMU CHILLÁN - MES: NOVIEMBRE 2025
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1069417-188-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dirección de Salud Municipal Chillán
Razón Social
Dirección de Salud Municipal Chillán
R.U.T.
69.270.200-k
Dirección de Unidad de Compra
Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5-315 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Dirección de Salud Municipal Chillán
R.U.T.
69.270.200-k
Dirección de Facturación
Herminda Martin 557
Comuna
Impuesto
36519,52
Dirección de Envío de la Factura
Herminda Martin 557
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Kropsys
Razón Social
INGENIERIA Y TECNOLOGIA KROPSYS SOCIEDAD RESPONSAB
R.U.T.
76.095.533-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Kropsys
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44101501
Fotocopiadoras
7483
Unidad
SERVICIO FOTOCOPIAS: - CESFAM SAN RAMON NONATO OBS.: - IP 192.168.1.251
$ 8,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 59.864
$ 59.864
44101501
Fotocopiadoras
447
Unidad
SERVICIO FOTOCOPIAS: - DIRECCION DE SALUD OBS.: - IP 192.168.8.177
$ 8,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.576
$ 3.576
44101501
Fotocopiadoras
655
Unidad
SERVICIO FOTOCOPIAS: - UAPO OBS.: - IP 192.168.2.20
$ 8,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.240
$ 5.240
44101501
Fotocopiadoras
4302
Unidad
SERVICIO FOTOCOPIAS: - DROGUERIA OBS.: - IP 192.168.10.177
$ 8,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.416
$ 34.416
44101501
Fotocopiadoras
1624
Unidad
SERVICIO FOTOCOPIAS: - CESFAM QUINCHAMALI OBS.: - IP 192.168.7.252
$ 8,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.992
$ 12.992
44101501
Fotocopiadoras
1635
Unidad
SERVICIO FOTOCOPIAS: - CESFAM SOL DE ORIENTE OBS.: - IP 192.168.5.12
$ 8,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.080
$ 13.080
44101501
Fotocopiadoras
1619
Unidad
SERVICIO FOTOCOPIAS: - CESFAM LOS VOLCANES OBS.: - IP 192.168.2.190
$ 8,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.952
$ 12.952
44101501
Fotocopiadoras
3313
Unidad
SERVICIO FOTOCOPIAS: - CESFAM ULTRAESTACION OBS.: - IP 192.168.25.10
$ 8,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.504
$ 26.504
44101501
Fotocopiadoras
1452
Unidad
SERVICIO FOTOCOPIAS: - FARMACIA COMUNAL OBS.: - IP 192.168.12.205
$ 8,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.616
$ 11.616
44101501
Fotocopiadoras
1496
Unidad
SERVICIO FOTOCOPIAS: - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA OBS.: - IP 192.168.11.210
$ 8,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.968
$ 11.968
Total Neto
$ 192.208
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 36.520
TOTAL OC
$ 228.728
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.