Orden de Compra. Nº1069417-2823-TD25 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1069417-68-FTD25"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Salud Municipal Chillán
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1069417-2823-TD25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-12-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1069417-68-FTD25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Salud Municipal Chillán
Razón Social Dirección de Salud Municipal Chillán
R.U.T. 69.270.200-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5-4012 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Salud Municipal Chillán
R.U.T. 69.270.200-k
Dirección de Facturación HERMINDA MARTIN 557 CHILLAN
Comuna Chillán
Impuesto 38527,82
Dirección de Envío de la Factura HERMINDA MARTIN 557 CHILLAN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IoTMax Chile
Razón Social IOTMAX CHILE LIMITADA
R.U.T. 76.881.777-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal IoTMax Chile
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43232804
Software de administración1Unidad no definida“SERVICIO DE ARRIENDO MENSUAL DE SISTEMA DE MONITOREO EN LÍNEA DE TEMPERATURA Y HUMEDAD PARA DROGUERÍA MUNICIPAL DE CHILLÁN” OBS.: - MES: NOVIEMBRE 2025 - CENTRO DE COSTO: 01.01.01 - CUENTA Nº 215.22.08.999 DATOS PARA: - ENVIO FACTURA: EXPEDIENTESDEPAGO@DASCHILLAN.CL - PAGO FACTURA: CARLOSSAAVEDRA@DASCHILLAN.CL / 42 2 588 410 - CONTACTO DISAMU: CLAUDIA SEPULVEDA / 42 2 588 491   $ 202.778,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 202.778 $ 202.778
Total Neto $ 202.778
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 38.528
TOTAL OC $ 241.306


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.