Orden de Compra. Nº
1069417-355-SE26
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SERVICIO DE FOTOCOPIAS PARA ESTABLECIMIENTOS Y UNIDADES DEPENDIENTES DE LA DISAMU CHILLÁN - MES: MARZO 2026
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Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Salud Municipal Chillán
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1069417-355-SE26
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
20-04-2026
Nombre de la Orden de Compra
SERVICIO DE FOTOCOPIAS PARA ESTABLECIMIENTOS Y UNIDADES DEPENDIENTES DE LA DISAMU CHILLÁN - MES: MARZO 2026
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1069417-188-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dirección de Salud Municipal Chillán
Razón Social
Dirección de Salud Municipal Chillán
R.U.T.
69.270.200-k
Dirección de Unidad de Compra
Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5-407 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Dirección de Salud Municipal Chillán
R.U.T.
69.270.200-k
Dirección de Facturación
Herminda Martin 557
Comuna
Impuesto
43389,92
Dirección de Envío de la Factura
Herminda Martin 557
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Kropsys
Razón Social
INGENIERIA Y TECNOLOGIA KROPSYS SOCIEDAD RESPONSAB
R.U.T.
76.095.533-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Kropsys
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44101501
Fotocopiadoras
480
Unidad
SERVICIO FOTOCOPIAS: - DIRECCION DE SALUD OBS.: - IP 192.168.8.177
$ 8,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.840
$ 3.840
44101501
Fotocopiadoras
6776
Unidad
SERVICIO FOTOCOPIAS: - CESFAM SAN RAMON NONATO OBS.: - IP 192.168.1.251
$ 8,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 54.208
$ 54.208
44101501
Fotocopiadoras
1171
Unidad
SERVICIO FOTOCOPIAS: - UAPO OBS.: - IP 192.168.2.20
$ 8,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.368
$ 9.368
44101501
Fotocopiadoras
2899
Unidad
SERVICIO FOTOCOPIAS: - CESFAM ULTRAESTACION OBS.: - IP 192.168.25.10
$ 8,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.192
$ 23.192
44101501
Fotocopiadoras
1429
Unidad
SERVICIO FOTOCOPIAS: - CESFAM SOL DE ORIENTE OBS.: - IP 192.168.5.12
$ 8,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.432
$ 11.432
44101501
Fotocopiadoras
2723
Unidad
SERVICIO FOTOCOPIAS: - CESFAM QUINCHAMALI OBS.: - IP 192.168.7.252
$ 8,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.784
$ 21.784
44101501
Fotocopiadoras
5878
Unidad
SERVICIO FOTOCOPIAS: - DROGUERIA OBS.: - IP 192.168.10.177
$ 8,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 47.024
$ 47.024
44101501
Fotocopiadoras
6100
Unidad
SERVICIO FOTOCOPIAS: - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA OBS.: - IP 192.168.11.210
$ 8,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 48.800
$ 48.800
44101501
Fotocopiadoras
1090
Unidad
SERVICIO FOTOCOPIAS: - FARMACIA COMUNAL OBS.: - IP 192.168.12.205
$ 8,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.720
$ 8.720
Total Neto
$ 228.368
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 43.390
TOTAL OC
$ 271.758
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.