Orden de Compra. Nº1069417-424-SE24 "SERVICIO LAVANDERÍA MES MARZO 2024"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Salud Municipal Chillán
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1069417-424-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-04-2024
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO LAVANDERÍA MES MARZO 2024
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1069417-43-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Salud Municipal Chillán
Razón Social Dirección de Salud Municipal Chillán
R.U.T. 69.270.200-k
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Salud Municipal Chillán
R.U.T. 69.270.200-k
Dirección de Facturación DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL, CALLE HERMINDA MARTIN NRO. 557, RUT 69.270.200-K.-
Comuna Chillán
Impuesto 15521,1
Dirección de Envío de la Factura DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL, CALLE HERMINDA MARTIN NRO. 557, RUT 69.270.200-K.-
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IRENE DEL CARMEN
Razón Social IRENE DEL CARMEN VILLEGAS SUAZO
R.U.T. 10.020.543-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal IRENE DEL CARMEN
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
91111502
Servicios de lavandería6,95Unidad no definidaSERVICIO LAVANDERÍA CESFAM SOL DE ORIENTE SERVICIO LAVANDERÍA CESFAM SOL DE ORIENTE $ 3.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.036 $ 27.036
91111502
Servicios de lavandería1,8kilogramoSERVICIO LAVANDERÍA COSAM SERVICIO LAVANDERÍA COSAM $ 3.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.002 $ 7.002
91111502
Servicios de lavandería12,25kilogramoSERVICIO LAVANDERÍA CESFAM LOS VOLCANES SERVICIO LAVANDERÍA CESFAM LOS VOLCANES $ 3.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.653 $ 47.653
Total Neto $ 81.690
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.521
TOTAL OC $ 97.211


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.