Orden de Compra. Nº1069417-453-SE26 "SERVICIO DE ARRIENDO DE SOFTWARE PARA GESTIÓN DE CALIDAD PARA LOS CESFAM Y/O UNIDADES DEPENDIENTES DE LA DIRECCIÓN DE SALUD - MES: ABRIL 2026"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Salud Municipal Chillán
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1069417-453-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-05-2026
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ARRIENDO DE SOFTWARE PARA GESTIÓN DE CALIDAD PARA LOS CESFAM Y/O UNIDADES DEPENDIENTES DE LA DIRECCIÓN DE SALUD - MES: ABRIL 2026
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1069417-1-LE26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Salud Municipal Chillán
Razón Social Dirección de Salud Municipal Chillán
R.U.T. 69.270.200-k
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5-39 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Salud Municipal Chillán
R.U.T. 69.270.200-k
Dirección de Facturación HERMINDA MARTIN N°557
Comuna Chillán
Impuesto 97661,52
Dirección de Envío de la Factura HERMINDA MARTIN N°557
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SER Q LTDA
Razón Social SISTEMAS DE INFORMACIÓN SER Q LIMITADA
R.U.T. 76.294.271-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SER Q LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43232202
Programas de gestión de documentos1MesSERVICIO DE ARRIENDO DE SOFTWARE PARA GESTIÓN DE CALIDAD PARA LOS CESFAM Y/O UNIDADES DEPENDIENTES DE LA DIRECCIÓN DE SALUD OBS.: - INICIO DE LOS SERVICIOS: 13.04.2026 - DÍAS PROPORCIONALES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS: 18 DÍAS VALOR NETO: $856.676 / 30 DÍAS = $28.556 (VALOR DIARIO) X 18 DÍAS = $514.008   $ 514.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 514.008 $ 514.008
Total Neto $ 514.008
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 97.662
TOTAL OC $ 611.670


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.