Orden de Compra. Nº
1069417-488-AG26
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INSUMOS Y EQUIPOS COMPUTACIONALES PARA CESFAM SAN RAMON NONATO compra ágil: 1069417-241-COT26
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Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Salud Municipal Chillán
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1069417-488-AG26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
15-05-2026
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS Y EQUIPOS COMPUTACIONALES PARA CESFAM SAN RAMON NONATO compra ágil: 1069417-241-COT26
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dirección de Salud Municipal Chillán
Razón Social
Dirección de Salud Municipal Chillán
R.U.T.
69.270.200-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Dirección de Salud Municipal Chillán
R.U.T.
69.270.200-k
Dirección de Facturación
DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL, CALLE HERMINDA MARTIN NRO. 557, RUT 69.270.200-K.-
Comuna
Chillán
Impuesto
335825
Dirección de Envío de la Factura
DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL, CALLE HERMINDA MARTIN NRO. 557, RUT 69.270.200-K.-
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Inversiones Corp Premier Ltda
Razón Social
SOCIEDAD COMERCIAL Y DE INVERSIONES CORP PREMIER L
R.U.T.
76.473.108-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Inversiones Corp Premier Ltda
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44103105
Cartuchos de tinta
50
Unidad
Botella de Tinta color negro modelo 664 de 70 ml EPSON (Original)
$ 8.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 425.000
$ 425.000
44103105
Cartuchos de tinta
50
Unidad
Botella de Tinta color negro modelo 544 de 65 ml EPSON (Original)
$ 8.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 425.000
$ 425.000
44103105
Cartuchos de tinta
10
Unidad
Botella de Tinta color negro modelo de 140 ml EPSON (Original)
$ 24.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 240.000
$ 240.000
44103105
Cartuchos de tinta
10
Unidad
Pack Botellas de Tinta colores, modelo 664 de 70 ml EPSON (Original)
$ 23.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 230.000
$ 230.000
44103105
Cartuchos de tinta
10
Unidad
Pack Botellas de Tinta colores, modelo 544 de 65 ml EPSON (Original)
$ 25.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 250.000
$ 250.000
43211706
Teclados
20
Unidad
Teclados semejante modelo Kb500 con teclado numérico incluido, español latino USB (cableado)
$ 4.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 80.000
$ 80.000
43211708
Trackballs y mouse de computador
20
Unidad
Mouse Dx-110 Óptico USB marca de referencia Genius (cableado)
$ 2.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.000
$ 40.000
43201550
Dispositivo de sincronización de paquetes de datos de red
5
Unidad
Switch de escritorio 5 bocas básico Semejante TP-LINK
$ 7.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.500
$ 37.500
26121634
Cable de cobre
1
Unidad
Caja rollo cable de red UTP 305 mts CAT 5e
$ 40.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.000
$ 40.000
Total Neto
$ 1.767.500
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 335.825
TOTAL OC
$ 2.103.325
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.