Orden de Compra. Nº1069417-488-AG26 "INSUMOS Y EQUIPOS COMPUTACIONALES PARA CESFAM SAN RAMON NONATO compra ágil: 1069417-241-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Salud Municipal Chillán
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1069417-488-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-05-2026
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS Y EQUIPOS COMPUTACIONALES PARA CESFAM SAN RAMON NONATO compra ágil: 1069417-241-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Salud Municipal Chillán
Razón Social Dirección de Salud Municipal Chillán
R.U.T. 69.270.200-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Salud Municipal Chillán
R.U.T. 69.270.200-k
Dirección de Facturación DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL, CALLE HERMINDA MARTIN NRO. 557, RUT 69.270.200-K.-
Comuna Chillán
Impuesto 335825
Dirección de Envío de la Factura DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL, CALLE HERMINDA MARTIN NRO. 557, RUT 69.270.200-K.-
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Inversiones Corp Premier Ltda
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL Y DE INVERSIONES CORP PREMIER L
R.U.T. 76.473.108-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Inversiones Corp Premier Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103105
Cartuchos de tinta50UnidadBotella de Tinta color negro modelo 664 de 70 ml EPSON (Original)  $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 425.000 $ 425.000
44103105
Cartuchos de tinta50UnidadBotella de Tinta color negro modelo 544 de 65 ml EPSON (Original)  $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 425.000 $ 425.000
44103105
Cartuchos de tinta10UnidadBotella de Tinta color negro modelo de 140 ml EPSON (Original)  $ 24.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000
44103105
Cartuchos de tinta10UnidadPack Botellas de Tinta colores, modelo 664 de 70 ml EPSON (Original)  $ 23.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 230.000 $ 230.000
44103105
Cartuchos de tinta10UnidadPack Botellas de Tinta colores, modelo 544 de 65 ml EPSON (Original)  $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000
43211706
Teclados20UnidadTeclados semejante modelo Kb500 con teclado numérico incluido, español latino USB (cableado)  $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000
43211708
Trackballs y mouse de computador20UnidadMouse Dx-110 Óptico USB marca de referencia Genius (cableado)  $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
43201550
Dispositivo de sincronización de paquetes de datos de red5UnidadSwitch de escritorio 5 bocas básico Semejante TP-LINK  $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.500 $ 37.500
26121634
Cable de cobre1UnidadCaja rollo cable de red UTP 305 mts CAT 5e  $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
Total Neto $ 1.767.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 335.825
TOTAL OC $ 2.103.325


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.