Orden de Compra. Nº1069417-575-AG24 "MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO - FC."
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Salud Municipal Chillán
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1069417-575-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-05-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO - FC.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Incumplimiento absoluto en los plazos ofertados, se dió aviso a Bodega de no recepción de productos, OC cancelada por nuestra unidad.
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Salud Municipal Chillán
Razón Social Dirección de Salud Municipal Chillán
R.U.T. 69.270.200-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5-782 del sistema SMC..
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Salud Municipal Chillán
R.U.T. 69.270.200-k
Dirección de Facturación DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL, CALLE HERMINDA MARTIN NRO. 557, RUT 69.270.200-K.-
Comuna Chillán
Impuesto 115639,7
Dirección de Envío de la Factura DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL, CALLE HERMINDA MARTIN NRO. 557, RUT 69.270.200-K.-
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MOVE EXPRESS SpA
Razón Social MOVE EXPRESS SPA
R.U.T. 77.699.847-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MOVE EXPRESS SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131710
Dispensadores de papel higiénico2UnidadDISPENSADOR DE PAPEL HIGIÉNICO.  $ 5.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.980 $ 11.980
14111704
Papel higiénico70PackPAPEL HIGIÉNICO: Pack de 4 rollos de 500 mts.  $ 5.670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 396.900 $ 396.900
14111703
Toallas de papel50PackTOALLA DE PAPEL: Pack de 2 rollos de 250 mts.  $ 3.995,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 199.750 $ 199.750
Total Neto $ 608.630
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 115.640
TOTAL OC $ 724.270


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.911.632-K Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.046.716-2 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 93.558.000-5 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.699.847-8 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.519.373-5 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 89.842.300-K Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 14.025.886-5 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.697.894-9 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.694.342-8 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 77.201.637-9 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 77.022.743-7 Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 77.773.226-9 Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante 77.115.548-0 Ver adjunto
14.- R.U.T del cotizante 86.821.000-1 Ver adjunto
15.- R.U.T del cotizante 76.539.061-3 Ver adjunto
16.- R.U.T del cotizante 96.556.940-5 Ver adjunto
17.- R.U.T del cotizante 76.943.080-6 Ver adjunto
18.- R.U.T del cotizante 77.012.870-6 Ver adjunto
19.- R.U.T del cotizante 77.806.000-0 Ver adjunto
20.- R.U.T del cotizante 78.027.120-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.