Orden de Compra. Nº1069417-587-CM26 "INSUMOS DE ASEO PARA CESFAM ISABEL RIQUELME - Orden de Compra: 1069417-587-CM26"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Salud Municipal Chillán
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1069417-587-CM26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-06-2026
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ASEO PARA CESFAM ISABEL RIQUELME - Orden de Compra: 1069417-587-CM26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Salud Municipal Chillán
Razón Social Dirección de Salud Municipal Chillán
R.U.T. 69.270.200-k
Dirección de Unidad de Compra argentina n° 15
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5-2483 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Salud Municipal Chillán
R.U.T. 69.270.200-k
Dirección de Facturación DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL, CALLE HERMINDA MARTIN NRO. 557, RUT 69.270.200-K.-
Comuna Chillán
Impuesto 508535
Dirección de Envío de la Factura DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL, CALLE HERMINDA MARTIN NRO. 557, RUT 69.270.200-K.-
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-8-LR25
SABANILLA DE PAPEL ELITE HOJA SIMPLE 48 METROS 2 ROLLOS REGIÓN XVI200 (4623776) SABANILLA DE PAPEL ELITE HOJA SIMPLE 48 METROS 2 ROLLOS REGIÓN XVI(4623776) SABANILLA DE PAPEL ELITE HOJA SIMPLE 48 METROS 2 ROLLOS REGIÓN XVI ; Región del Ñuble; Chillán; BODEGAS EL MAZO, UBICADO EN PANAMERICANA NORTE S/N, HORARIO 8:00-14:00 Y 15:00-17:00 DE LUNES A VIERNES $ 4.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 869.000 $ 869.000
0
2239-8-LR25
ESPONJA VIRUTEX LISA C/FIBRA ABRASIVA PACK 3 UNIDADES REGIÓN XVI100 (4573502) ESPONJA VIRUTEX LISA C/FIBRA ABRASIVA PACK 3 UNIDADES REGIÓN XVI(4573502) ESPONJA VIRUTEX LISA C/FIBRA ABRASIVA PACK 3 UNIDADES REGIÓN XVI ; Región del Ñuble; Chillán; BODEGAS EL MAZO, UBICADO EN PANAMERICANA NORTE S/N, HORARIO 8:00-14:00 Y 15:00-17:00 DE LUNES A VIERNES $ 932,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.200 $ 93.200
0
2239-8-LR25
PAPEL HIGIENICO ELITE PROFESSIONAL HOJA SIMPLE 4 ROLLOS 500 M REGIÓN XVI100 (4616252) PAPEL HIGIENICO ELITE PROFESSIONAL HOJA SIMPLE 4 ROLLOS 500 M REGIÓN XVI(4616252) PAPEL HIGIENICO ELITE PROFESSIONAL HOJA SIMPLE 4 ROLLOS 500 M REGIÓN XVI ; Región del Ñuble; Chillán; BODEGAS EL MAZO, UBICADO EN PANAMERICANA NORTE S/N, HORARIO 8:00-14:00 Y 15:00-17:00 DE LUNES A VIERNES $ 6.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 648.700 $ 648.700
0
2239-8-LR25
TOALLA DE PAPEL TORK HOJA SIMPLE 190 M 2 ROLLOS REGIÓN XVI200 (4630293) TOALLA DE PAPEL TORK HOJA SIMPLE 190 M 2 ROLLOS REGIÓN XVI(4630293) TOALLA DE PAPEL TORK HOJA SIMPLE 190 M 2 ROLLOS REGIÓN XVI ; Región del Ñuble; Chillán; BODEGAS EL MAZO, UBICADO EN PANAMERICANA NORTE S/N, HORARIO 8:00-14:00 Y 15:00-17:00 DE LUNES A VIERNES $ 5.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.065.600 $ 1.065.600
Total Neto $ 2.676.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 508.535
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 3.185.035


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.