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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1069417-592-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
05-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
TONER PARA IMPRESORAS DEL CESFAM LOS VOLCANES DE CHILLAN compra ágil: 1069417-472-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Dirección de Salud Municipal Chillán
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R.U.T. |
69.270.200-k |
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Dirección de Facturación |
DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL, CALLE HERMINDA MARTIN NRO. 557, RUT 69.270.200-K.- |
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Comuna |
Chillán
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Impuesto |
67108 |
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Dirección de Envío de la Factura |
DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL, CALLE HERMINDA MARTIN NRO. 557, RUT 69.270.200-K.- |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Malik Computacion Ltda., |
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Razón Social |
Malik Computacion Ltda.,
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R.U.T. |
76.012.385-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Malik Computacion Ltda., |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44103103
| Tóner | 30 | Unidad | TONER HP 105 A | |
$ 5.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 179.700
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$ 179.700
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44103103
| Tóner | 20 | Unidad | TONER BROTHER TN-1060 | |
$ 2.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 59.800
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$ 59.800
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44103103
| Tóner | 30 | Unidad | TONER HP CE285 (85A) | |
$ 3.790,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 113.700
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$ 113.700
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Total Neto
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$ 353.200
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 67.108
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$ 420.308
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.