|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1069417-649-SE26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
17-06-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS PARA RETIRO DE MATERIAL CONTAMINADO PARA CESFAM LOS VOLCANES |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1069417-196-LQ24 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Dirección de Salud Municipal Chillán |
|
Razón Social |
Dirección de Salud Municipal Chillán
|
|
R.U.T. |
69.270.200-k |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Sin dirección Registrada para Unidad de Compra |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Dirección de Salud Municipal Chillán
|
|
R.U.T. |
69.270.200-k |
|
Dirección de Facturación |
Herminda Martin 557 |
|
Comuna |
|
|
Impuesto |
234460 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Herminda Martin 557 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Procesán Casa Matriz |
|
Razón Social |
PROCESOS SANITARIOS SPA
|
|
R.U.T. |
96.697.710-8 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Procesán Casa Matriz |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
76121501
| Recolección, destrucción, transformación o elimina | 200 | Unidad | ÍTEM N° 12 / BOLSA 60X60 AUTOCLAVAR AMARILLA
| |
$ 278,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 55.600
|
$ 55.600
|
76121501
| Recolección, destrucción, transformación o elimina | 200 | Unidad | ÍTEM N° 1 / AMARRAS 200 MM
| |
$ 33,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 6.600
|
$ 6.600
|
76121501
| Recolección, destrucción, transformación o elimina | 20 | Unidad | ÍTEM N° 2 / CONTENEDOR PRO 01 AMARILLO
| |
$ 2.215,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 44.300
|
$ 44.300
|
76121501
| Recolección, destrucción, transformación o elimina | 280 | Unidad | ÍTEM N° 4 / CONTENEDOR PRO 06 AMARILLO
| |
$ 3.905,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.093.400
|
$ 1.093.400
|
76121501
| Recolección, destrucción, transformación o elimina | 20 | Unidad | ÍTEM N° 7 / CONTENEDOR PRO 01 ROJO
| |
$ 1.705,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 34.100
|
$ 34.100
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.234.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 234.460
|
|
$ 1.468.460
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.