Orden de Compra. Nº1069417-649-SE26 "INSUMOS PARA RETIRO DE MATERIAL CONTAMINADO PARA CESFAM LOS VOLCANES"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Salud Municipal Chillán
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1069417-649-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-06-2026
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA RETIRO DE MATERIAL CONTAMINADO PARA CESFAM LOS VOLCANES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1069417-196-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Salud Municipal Chillán
Razón Social Dirección de Salud Municipal Chillán
R.U.T. 69.270.200-k
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5-15 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Salud Municipal Chillán
R.U.T. 69.270.200-k
Dirección de Facturación Herminda Martin 557
Comuna
Impuesto 234460
Dirección de Envío de la Factura Herminda Martin 557
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Procesán Casa Matriz
Razón Social PROCESOS SANITARIOS SPA
R.U.T. 96.697.710-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Procesán Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76121501
Recolección, destrucción, transformación o elimina200UnidadÍTEM N° 12 / BOLSA 60X60 AUTOCLAVAR AMARILLA   $ 278,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.600 $ 55.600
76121501
Recolección, destrucción, transformación o elimina200UnidadÍTEM N° 1 / AMARRAS 200 MM   $ 33,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.600 $ 6.600
76121501
Recolección, destrucción, transformación o elimina20UnidadÍTEM N° 2 / CONTENEDOR PRO 01 AMARILLO   $ 2.215,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.300 $ 44.300
76121501
Recolección, destrucción, transformación o elimina280UnidadÍTEM N° 4 / CONTENEDOR PRO 06 AMARILLO   $ 3.905,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.093.400 $ 1.093.400
76121501
Recolección, destrucción, transformación o elimina20UnidadÍTEM N° 7 / CONTENEDOR PRO 01 ROJO   $ 1.705,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.100 $ 34.100
Total Neto $ 1.234.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 234.460
TOTAL OC $ 1.468.460


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.