Orden de Compra. Nº1069417-719-AG26 "Material Dental para el CESFAM Quinchamalí, Establecimiento dependiente de la Dirección de Salud Municipal de Chillán.010106"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Salud Municipal Chillán
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1069417-719-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-06-2026
Nombre de la Orden de Compra Material Dental para el CESFAM Quinchamalí, Establecimiento dependiente de la Dirección de Salud Municipal de Chillán.010106
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Salud Municipal Chillán
Razón Social Dirección de Salud Municipal Chillán
R.U.T. 69.270.200-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Salud Municipal Chillán
R.U.T. 69.270.200-k
Dirección de Facturación DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL, CALLE HERMINDA MARTIN NRO. 557, RUT 69.270.200-K.-
Comuna Chillán
Impuesto 36540,8
Dirección de Envío de la Factura DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL, CALLE HERMINDA MARTIN NRO. 557, RUT 69.270.200-K.-
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIPRO MEDICAL DEVICE
Razón Social DIPRO MEDICAL DEVICE SPA
R.U.T. 78.041.826-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DIPRO MEDICAL DEVICE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42152114
Kits de entrega de material de impresión dental2KitDISCOS SOF-LEX BOLSA DE 30 UNIDADES KIT  $ 11.620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.240 $ 23.240
42152108
Jeringas de material de impresión dental o accesorios4SachetFILTEK SUPREME FLOW A3 JERINGA DE 2GR CADA UNA, JERINGAS  $ 12.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.200 $ 50.200
42152108
Jeringas de material de impresión dental o accesorios4SachetFILTEK ONE BULK FILL A3 JERINGA DE 4GR C/U, JERINGAS  $ 29.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.880 $ 118.880
Total Neto $ 192.320
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 36.541
TOTAL OC $ 228.861


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.