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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1069417-931-SE21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
09-07-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1069417-87-L121 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1069417-87-L121 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Dirección de Salud Municipal Chillán
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R.U.T. |
69.270.200-k |
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Dirección de Facturación |
ENTREGAR FACTURA EN AVENIDA ARGENTINA NRO. 15, FACTURAR A : DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL CHILLAN, CALLE HERMINDA MARTIN NRO. 557, RUT 69.270.200-K..... |
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Comuna |
Chillán
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Impuesto |
72352 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ENTREGAR FACTURA EN AVENIDA ARGENTINA NRO. 15, FACTURAR A : DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL CHILLAN, CALLE HERMINDA MARTIN NRO. 557, RUT 69.270.200-K..... |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ROBERTO ESTEBAN |
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Razón Social |
ROBERTO ESTEBAN MORALES PEDREROS E.I.R.L
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R.U.T. |
76.746.607-2 |
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Sucursal |
ROBERTO ESTEBAN |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72101601
| Instalación o reparación de techos | 1 | Unidad | “REPARACION DE TECHUMBRE DE NUEVAS DEPENDENCIAS DE LABORATORIO BASICO COMUNAL, Memo Nro., 48, con cargo a la Cuenta Nro. 2206001, c.c. 010109, correspondiente a presupuesto máximo total de $500.000, impuestos incluido. PRE-OBLIGACION 5-2808 | REPARACION DE TECHUMBRE |
$ 380.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 380.800
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$ 380.800
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Total Neto
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$ 380.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 72.352
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$ 453.152
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.