Orden de Compra. Nº1069417-962-SE24 "MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE CUBIERTAS - ESTABLECIMIENTOS DISAMU SEGUNDA ETAPA "
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Salud Municipal Chillán
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1069417-962-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-06-2024
Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE CUBIERTAS - ESTABLECIMIENTOS DISAMU SEGUNDA ETAPA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1069417-85-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Salud Municipal Chillán
Razón Social Dirección de Salud Municipal Chillán
R.U.T. 69.270.200-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5-1307/652/651/650/649 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Salud Municipal Chillán
R.U.T. 69.270.200-k
Dirección de Facturación DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL, CALLE HERMINDA MARTIN NRO. 557, RUT 69.270.200-K.-
Comuna Chillán
Impuesto 2521774,81
Dirección de Envío de la Factura DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL, CALLE HERMINDA MARTIN NRO. 557, RUT 69.270.200-K.-
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CONSTRUCCIONES NEIRA Y GUTIERREZ LTDA
Razón Social CONSTRUCCIONES NEIRA Y GUTIERREZ LIMITADA
R.U.T. 76.747.326-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CONSTRUCCIONES NEIRA Y GUTIERREZ LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Instalación o reparación de paredes1Unidad no definidaMANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE CUBIERTAS DE ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DE LA DIRECCIÓN DE SALUD MUNICIPAL DE CHILLÁN.MANTNCION Y REPARACION TECHUMBRE CESFAM ULTRAESTACION PLAZO DE EJECUCION 10 DIAS HABILES $ 8.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000.000 $ 8.000.000
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Instalación o reparación de paredes1Unidad no definidaMANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE CUBIERTAS DE ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DE LA DIRECCIÓN DE SALUD MUNICIPAL DE CHILLÁN.MATENCION TECHUMBRE CESCOSF EL ROBLE, PLAZO EJECUCION 2 DIAS HABILES $ 879.426,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 879.426 $ 879.426
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Instalación o reparación de paredes1Unidad no definidaMANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE CUBIERTAS DE ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DE LA DIRECCIÓN DE SALUD MUNICIPAL DE CHILLÁN.MANTENCION TECHUMBRE CECOSF LOS ALPES , PLAZO EJECUCION 2 DIAS HABILES $ 750.158,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750.158 $ 750.158
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Instalación o reparación de paredes1Unidad no definidaMANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE CUBIERTAS DE ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DE LA DIRECCIÓN DE SALUD MUNICIPAL DE CHILLÁN.MANTENCION TECHUMBRE POSTA DE CATO PLAZO DE EJECUCION 2 DIAS HABILES $ 589.335,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 589.335 $ 589.335
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Instalación o reparación de paredes1UnidadMANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE CUBIERTAS DE ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DE LA DIRECCIÓN DE SALUD MUNICIPAL DE CHILLÁN.MANTENCION TECHUMBRE CESFAM CESFAM SAN RAMON NONATO PLAZO DE EJECUCION 4 DIAS HABILES $ 3.053.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.053.580 $ 3.053.580
Total Neto $ 13.272.499
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.521.775
TOTAL OC $ 15.794.274


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.