Orden de Compra. Nº1069723-25-SE22 "PAGA SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE JULIO 2022."
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1069723-25-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-08-2022
Nombre de la Orden de Compra PAGA SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE JULIO 2022.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1069723-1-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DRV Tarapacá - Provincias de Iquique y Tamarugal
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Tarapacá Nº 130, piso 3
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Tarapacá Nº 130, piso 3
Comuna Iquique
Impuesto 5070720
Dirección de Envío de la Factura Tarapacá Nº 130, piso 3
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Royal Support Ltda.
Razón Social SOPORTES NACIONALES E INTERNACIONALES ROYAL LIMITA
R.U.T. 77.326.290-k
Sucursal Royal Support Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
92101501
Servicios de vigilancia1GlobalPAGA SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022. FACTURA N° 1630 Y N° 1631.  $ 26.688.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.688.000 $ 26.688.000
Total Neto $ 26.688.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.070.720
TOTAL OC $ 31.758.720


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.