Orden de Compra. Nº1070-237-SE25 "Adquisición de material granular Ruta Y-545"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1070-237-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-11-2025
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de material granular Ruta Y-545
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1070-30-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Vialidad - XII Región - Provincia de Magallanes
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra J.J. Perez 05047, Villa Las Nieves
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación JOSE JOAQUIN PEREZ Nº 05047, VILLA LAS NIEVES, PUNTA ARENAS (UNIDAD DE PAGO: 1556)
Comuna Punta Arenas
Impuesto 19638655,455
Dirección de Envío de la Factura JOSE JOAQUIN PEREZ Nº 05047, VILLA LAS NIEVES, PUNTA ARENAS (UNIDAD DE PAGO: 1556)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor transportes hugo rojas
Razón Social HUGO DE LA CRUZ ROJAS ROJAS
R.U.T. 12.397.303-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal transportes hugo rojas
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
22101611
Distribuidoras de material bituminoso3000Metro CúbicoServicio de Suministro y Transporte de 3.000 M3 de material granular para recebo de Carpetas Granulares en Ruta Y-545, entre los km 40 y km 45 de la Provincia de Magallanes, de acuerdo a lo establecido en las presentes Bases y en ANEXO TÉCNICO adjunto. UNIDAD DE PAGO: 1556  $ 34.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.362.000 $ 103.361.345
Total Neto $ 103.361.344
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.638.655
TOTAL OC $ 122.999.999


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.