Orden de Compra. Nº1070-255-TD25 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1070-38-FTD25"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1070-255-TD25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-12-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1070-38-FTD25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Si sólo existe un proveedor del bien o servicio. (Monto igual o inferior a 1.000 utm.)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Vialidad - XII Región - Provincia de Magallanes
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.011 del sistema SICOF.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación JOSE JOAQUIN PEREZ Nº 05047, VILLA LAS NIEVES, PUNTA ARENAS (UNIDAD DE PAGO: 1556)
Comuna Punta Arenas
Impuesto 1116108,26
Dirección de Envío de la Factura JOSE JOAQUIN PEREZ Nº 05047, VILLA LAS NIEVES, PUNTA ARENAS (UNIDAD DE PAGO: 1556)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INOTEC S.A.
Razón Social INOTEC SOCIEDAD ANONIMA
R.U.T. 76.110.665-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal INOTEC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26101501
Motores hidráulicos2UnidadREPUESTO CAMION SALERO MOTOR HIDRAULICO SINFIN MARCA FLINK UNIDAD DE PAGO: 1556  $ 1.670.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.341.100 $ 3.341.100
26101501
Motores hidráulicos2UnidadREPUESTO CAMION SALERO MOTOR HIDRAULICO SPINNER MARCA FLINK UNIDAD DE PAGO: 1556  $ 1.266.577,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.533.154 $ 2.533.154
Total Neto $ 5.874.254
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.116.108
TOTAL OC $ 6.990.362


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.