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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1070-264-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
18-12-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Convenio extracción de Áridos Ruta Y-455 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1070-33-LP25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
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R.U.T. |
61.202.000-0 |
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Dirección de Facturación |
JOSE JOAQUIN PEREZ Nº 05047, VILLA LAS NIEVES, PUNTA ARENAS (UNIDAD DE PAGO: 1556) |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
12160000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
JOSE JOAQUIN PEREZ Nº 05047, VILLA LAS NIEVES, PUNTA ARENAS (UNIDAD DE PAGO: 1556) |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Ganadera Guic |
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Razón Social |
GANADERA GUIC LTDA.
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R.U.T. |
77.974.230-K |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Ganadera Guic |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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22101610
| Distribuidoras de áridos | 16000 | Metro Cúbico | Extracción de áridos para ser utilizado en Recebo de Carpetas Granulares en Ruta Y-455, entre los km 10 y km 23.
UNIDAD DE PAGO: 1556 | M3 material granular, según bases de licitación |
$ 4.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 64.000.000
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$ 64.000.000
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Total Neto
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$ 64.000.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 12.160.000
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$ 76.160.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.