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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1070-6-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
16-03-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SUMINISTRO DE AGUA, LIMPIEZA DE FOSAS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
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R.U.T. |
61.202.000-0 |
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Dirección de Facturación |
JOSE JOAQUIN PEREZ Nº 05047, VILLA LAS NIEVES, PUNTA ARENAS (UNIDAD DE PAGO: 1556) |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
2181504 |
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Dirección de Envío de la Factura |
JOSE JOAQUIN PEREZ Nº 05047, VILLA LAS NIEVES, PUNTA ARENAS (UNIDAD DE PAGO: 1556) |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Simon |
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Razón Social |
TRANSPORTE Y ELIMINACION DE AGUAS RESIDUALES Y CON
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R.U.T. |
76.241.683-2 |
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Sucursal |
Simon |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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78102102
| Transporte de agua | 1 | Unidad no definida | Servicio de Suministro de Agua Potable, Limpieza de Fosas y extracción de aguas servidas en campamentos y plazas de pesajes pertenecientes a la Dirección de Vialidad Provincia de Magallanes.
UNIDAD DE PAGO: 1556 | Servicio de Suministro de Agua Potable, Limpieza de Fosas y extracción de aguas servidas en campamentos y plazas de pesajes pertenecientes a la Dirección de Vialidad Provincia de Magallanes.
UNIDAD DE PAGO: 1556 |
$ 11.481.600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 11.481.600
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$ 11.481.600
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Total Neto
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$ 11.481.600
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 2.181.504
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$ 13.663.104
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.