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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1070-93-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
18-04-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Reparación camión sigla 12X-CNBE-1340 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
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R.U.T. |
61.202.000-0 |
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Dirección de Facturación |
JOSE JOAQUIN PEREZ Nº 05047, VILLA LAS NIEVES, PUNTA ARENAS (UNIDAD DE PAGO: 1556) |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
136526,4 |
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Dirección de Envío de la Factura |
JOSE JOAQUIN PEREZ Nº 05047, VILLA LAS NIEVES, PUNTA ARENAS (UNIDAD DE PAGO: 1556) |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Maestranza ECG |
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Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL CALISTO SAN MARTIN LIMITADA
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R.U.T. |
76.021.765-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Maestranza ECG |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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73181001
| Servicios de tornería | 1 | Global | Reparación de sistema de escape y Freno de Motor de Camión de camión de Combustible marca BEIBÉN, Mod.1635, año 2018, incluido los materiales.
UNIDAD DE PAGO: 1556 | Reparación de sistema de escape y Freno de Motor de Camión de camión de Combustible marca BEIBÉN, Mod.1635, año 2018, incluido los materiales.
UNIDAD DE PAGO: 1556 |
$ 718.560,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 718.560
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$ 718.560
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Total Neto
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$ 718.560
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 136.526
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$ 855.086
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.