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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1070-98-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
06-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición de Neumáticos para motoniveladoras |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1070-16-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
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R.U.T. |
61.202.000-0 |
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Dirección de Facturación |
JOSE JOAQUIN PEREZ Nº 05047, VILLA LAS NIEVES, PUNTA ARENAS (UNIDAD DE PAGO: 1556) |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
3956318,7 |
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Dirección de Envío de la Factura |
JOSE JOAQUIN PEREZ Nº 05047, VILLA LAS NIEVES, PUNTA ARENAS (UNIDAD DE PAGO: 1556) |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Repuestos Caren |
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Razón Social |
CAREN SPA
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R.U.T. |
77.307.757-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Repuestos Caren |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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25172503
| Neumáticos para camiones pesados | 30 | Unidad | Neumáticos para Motoniveladoras medida 17,5 X 25.0, N° de Telas 16 PR. Considerar dibujo solicitado.
UNIDAD DE PAGO:1556. | GOODRIDE 17.5-25 16PR E3L3
CL729 GOODRIDE |
$ 694.091,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 20.822.730
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$ 20.822.730
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Total Neto
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$ 20.822.730
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 3.956.319
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$ 24.779.049
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.