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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1070329-157-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
03-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
JSR-SOL PLAN N°162-PORTA CREDENCIAL Y CINTA PARA PORTA CREDENCIAL PLAN TRIMESTRAL-DESDE 1070329-93-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
BIENES Y SERVICIOS |
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Razón Social |
CESFAM LIRQUEN
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R.U.T. |
61.980.370-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CESFAM LIRQUEN
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R.U.T. |
61.980.370-1 |
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Dirección de Facturación |
RUTA 150 S/N |
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Comuna |
Penco
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Impuesto |
10374 |
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Dirección de Envío de la Factura |
RUTA 150 S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
AZFU DESIGN SPA |
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Razón Social |
AZFU DESIGN SPA
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R.U.T. |
77.982.415-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
AZFU DESIGN SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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55121804
| Distintivos o porta distintivos | 50 | Unidad | CINTA PARA PORTA CREDENCIAL SEGÚN EETT ADJUNTAS | CINTA PARA PORTA CREDENCIAL SEGÚN EETT ADJUNTAS |
$ 846,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 42.300
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$ 42.300
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55121804
| Distintivos o porta distintivos | 30 | Unidad | PORTA CREDENCIAL SEGÚN EETT ADJUNTAS | PORTA CREDENCIAL SEGÚN EETT ADJUNTAS |
$ 410,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.300
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$ 12.300
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Total Neto
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$ 54.600
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 10.374
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$ 64.974
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.