Orden de Compra. Nº1070329-198-SE24 "JRB SOL. EXT. N° 273, MANTENCION Y REPARACION UNIDADES DENTALES, LICITACIÓN ID 1070329-7-LE23"
Recuerde que el responsable del pago es CESFAM LIRQUEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1070329-198-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-05-2024
Nombre de la Orden de Compra JRB SOL. EXT. N° 273, MANTENCION Y REPARACION UNIDADES DENTALES, LICITACIÓN ID 1070329-7-LE23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1070329-7-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra BIENES Y SERVICIOS
Razón Social CESFAM LIRQUEN
R.U.T. 61.980.370-1
Dirección de Unidad de Compra RUTA 150 S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1420
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CESFAM LIRQUEN
R.U.T. 61.980.370-1
Dirección de Facturación RUTA 150 CAMINO A TOME S/N, LIRQUEN
Comuna Penco
Impuesto 62700
Dirección de Envío de la Factura RUTA 150 CAMINO A TOME S/N, LIRQUEN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-05-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ramper servicio de mantencion y reparacion de equi
Razón Social RODRIGO ALEJANDRO JARA AGÜERO
R.U.T. 14.219.598-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ramper servicio de mantencion y reparacion de equi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1UnidadREPARACIÓN CORRECTIVA SILLONES DENTALES BOX N° 43 Y BOX N° 62 SE ADJUNTA REX N° 568 DE GES ODONTOLOGICOREPARACIÓN CORRECTIVA SILLONES DENTALES BOX N° 43 Y BOX N° 62 $ 330.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 330.000 $ 330.000
Total Neto $ 330.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 62.700
TOTAL OC $ 392.700


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.