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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1070331-4-CC21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
25-01-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIOS DE ASEO Enero a Marzo. 2021 LIC. 1031849-1-LR20 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1031849-1-LR20 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Compras conjuntas |
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Razón Social |
CESFAM LIRQUEN
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R.U.T. |
61.980.370-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
RUTA 150 S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
según lo permitido para centros de salud |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CESFAM LIRQUEN
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R.U.T. |
61.980.370-1 |
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Dirección de Facturación |
RUTA 150 S/N |
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Comuna |
Penco
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Impuesto |
2280000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
RUTA 150 S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS A¬R |
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Razón Social |
VALESKA SANDRA ROJAS JARA
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R.U.T. |
14.498.948-1 |
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Sucursal |
EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS A¬R |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 3 | Unidad | Servicios de Aseo Licitación 1031849-1-LR20
Periodo Periodo SERVICIOS DE ASEO Enero a Marzo. 2021 LIC. 1031849-1-LR20 | Servicios de Aseo Licitación 1031849-1-LR20
Periodo SERVICIOS DE ASEO Enero a Marzo 2021 LIC. 1031849-1-LR20 |
$ 4.000.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.000.000
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$ 12.000.000
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Total Neto
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$ 12.000.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 2.280.000
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$ 14.280.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.