Orden de Compra. Nº1070331-4-CC21 "SERVICIOS DE ASEO Enero a Marzo. 2021 LIC. 1031849-1-LR20"
Recuerde que el responsable del pago es CESFAM LIRQUEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1070331-4-CC21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-01-2021
Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE ASEO Enero a Marzo. 2021 LIC. 1031849-1-LR20
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1031849-1-LR20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Compras conjuntas
Razón Social CESFAM LIRQUEN
R.U.T. 61.980.370-1
Dirección de Unidad de Compra RUTA 150 S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 45
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días según lo permitido para centros de salud
Moneda Peso Chileno
Razón Social CESFAM LIRQUEN
R.U.T. 61.980.370-1
Dirección de Facturación RUTA 150 S/N
Comuna Penco
Impuesto 2280000
Dirección de Envío de la Factura RUTA 150 S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS A¬R
Razón Social VALESKA SANDRA ROJAS JARA
R.U.T. 14.498.948-1
Sucursal EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS A¬R
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios3UnidadServicios de Aseo Licitación 1031849-1-LR20 Periodo Periodo SERVICIOS DE ASEO Enero a Marzo. 2021 LIC. 1031849-1-LR20Servicios de Aseo Licitación 1031849-1-LR20 Periodo SERVICIOS DE ASEO Enero a Marzo 2021 LIC. 1031849-1-LR20 $ 4.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000.000 $ 12.000.000
Total Neto $ 12.000.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.280.000
TOTAL OC $ 14.280.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.