Orden de Compra. Nº1070331-41-CC21 "SERVICIOS DE ASEO MES DE OCTUBRE 2021 "
Recuerde que el responsable del pago es CESFAM LIRQUEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1070331-41-CC21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-11-2021
Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE ASEO MES DE OCTUBRE 2021
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1031849-1-LR20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Compras conjuntas
Razón Social CESFAM LIRQUEN
R.U.T. 61.980.370-1
Dirección de Unidad de Compra RUTA 150 S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1509 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Según lo permitido para los Servicios de Salud en Ley de Presupuesto para el año 2021 Ley N°21.289,en la PARTIDA del Ministerio de Salud, Glosa 2 letra e.
Moneda Peso Chileno
Razón Social CESFAM LIRQUEN
R.U.T. 61.980.370-1
Dirección de Facturación RUTA 150 S/N
Comuna Penco
Impuesto 760000
Dirección de Envío de la Factura RUTA 150 S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS A¬R
Razón Social VALESKA SANDRA ROJAS JARA
R.U.T. 14.498.948-1
Sucursal EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS A¬R
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1UnidadServicios de Aseo Licitación 1031849-1-LR20 SERVICIOS DE ASEO MES DE OCTUBRE 2021Servicios de Aseo Licitación 1031849-1-LR20 SERVICIOS DE ASEO MES DE OCTUBRE 2021 $ 4.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000.000 $ 4.000.000
Total Neto $ 4.000.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 760.000
TOTAL OC $ 4.760.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.