Orden de Compra. Nº1070620-10211-SE24 "JCN-ORDEN DE COMPRA DESDE 1070620-34-LQ24 "
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1070620-10211-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-10-2024
Nombre de la Orden de Compra JCN-ORDEN DE COMPRA DESDE 1070620-34-LQ24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1070620-34-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Dr. Ernesto Torres Galdames
Razón Social HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES
R.U.T. 62.000.530-4
Dirección de Unidad de Compra Av. Héroes de la Concepción 502
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 16327 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES
R.U.T. 62.000.530-4
Dirección de Facturación Heroes de la Concepción 502, Iquique
Comuna Iquique
Impuesto 18848
Dirección de Envío de la Factura Heroes de la Concepción 502, Iquique
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-10-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor kunturi
Razón Social SOCIEDAD DE SERVICIOS GRAFICOS Y PUBLICITARIOS KUN
R.U.T. 76.010.143-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal kunturi
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales4Unidad4300000 SEÑALETICA (PELIGRO RADIACIÓN IONIZANTE )(PELIGRO RADIACIÓN IONIZANTE ) MEDIDAS ANCHO : 20CM - LARGO:30CM MATERIAL : ADHESIVO PVC MATERIAL RÍGIDO PVC $ 6.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.800 $ 24.800
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales8Unidad4300000 SEÑALETICA (NO ENTRAR / SOLO PERSONAL AUTORIZADO )(NO ENTRAR / SOLO PERSONAL AUTORIZADO ) MEDIDAS ANCHO : 20CM - LARGO:30CM MATERIAL : ADHESIVO PVC MATERIAL RÍGIDO PVC $ 6.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.600 $ 49.600
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales2Unidad4300000 SEÑALETICA -(AÉREA LIMPIA )(AÉREA LIMPIA ) MEDIDAS ANCHO : 20CM - LARGO:30CM MATERIAL : ADHESIVO PVC MATERIAL RÍGIDO PVC $ 6.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.400 $ 12.400
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales2Unidad4300000 SEÑALETICA -(AÉREA SUCIA)(AÉREA SUCIA) MEDIDAS ANCHO : 20CM - LARGO:30CM MATERIAL : ADHESIVO PVC MATERIAL RÍGIDO PVC $ 6.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.400 $ 12.400
Total Neto $ 99.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.848
TOTAL OC $ 118.048


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.