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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1070620-10339-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
23-10-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
TD. REX N°1898. ASR. SERVICIOS DE ALIMENTACION SEP |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES
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R.U.T. |
62.000.530-4 |
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Dirección de Facturación |
Av. Héroes de la Concepción 502 |
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Comuna |
Iquique
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Impuesto |
20839057,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Héroes de la Concepción 502 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
THREECHEF |
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Razón Social |
THREE CHEF SERVICIOS GASTRONÓMICOS LIMITADA
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R.U.T. |
77.385.901-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
THREECHEF |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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93131608
| Servicios de suministro de alimentos | 12660 | Unidad | COLACIONES NOCTURNAS 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024 | COLACIONES NOCTURNAS 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024 |
$ 3.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 44.310.000
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$ 44.310.000
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93131608
| Servicios de suministro de alimentos | 15381 | Unidad | SERVICIO ALMUERZO 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024 | SERVICIO ALMUERZO 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024 |
$ 4.250,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 65.369.250
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$ 65.369.250
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Total Neto
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$ 109.679.250
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 20.839.058
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$ 130.518.308
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.