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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1070620-11182-TD25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
08-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1070620-44-FTD25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES
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R.U.T. |
62.000.530-4 |
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Dirección de Facturación |
Av. Héroes de la Concepción 502 |
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Comuna |
Iquique
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Impuesto |
11252788 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Héroes de la Concepción 502 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
THREECHEF |
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Razón Social |
THREE CHEF SERVICIOS GASTRONÓMICOS LIMITADA
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R.U.T. |
77.385.901-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
THREECHEF |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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93131608
| Servicios de suministro de alimentos | 5476 | Unidad | ALIMENTACIÓN PARA FUNCIONARIOS - (COLACIÓN NOCTURNA)
Según Memo N°58/2025. certifica servicios desde el 01 al 13 de marzo. | SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA FUNCIONARIOS - (COLACIÓN NOCTURNA) |
$ 4.300,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 23.546.800
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$ 23.546.800
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93131608
| Servicios de suministro de alimentos | 7433 | Unidad | ALIMENTACIÓN PARA FUNCIONARIOS - (ALMUERZO)
Según Memo N°58/2025. certifica servicios desde el 01 al 13 de marzo. | SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA FUNCIONARIOS - (ALMUERZO) |
$ 4.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 35.678.400
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$ 35.678.400
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Total Neto
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$ 59.225.200
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 11.252.788
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$ 70.477.988
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.