Orden de Compra. Nº
1070620-12025-SE24
"
JIF-ADQ IMPRESOS ECONOMATO
"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1070620-12025-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
24-12-2024
Nombre de la Orden de Compra
JIF-ADQ IMPRESOS ECONOMATO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1070620-34-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Dr. Ernesto Torres Galdames
Razón Social
HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES
R.U.T.
62.000.530-4
Dirección de Unidad de Compra
Av. Héroes de la Concepción 502
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 20514 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES
R.U.T.
62.000.530-4
Dirección de Facturación
Heroes de la Concepción 502, Iquique
Comuna
Iquique
Impuesto
1429560
Dirección de Envío de la Factura
Heroes de la Concepción 502, Iquique
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
kunturi
Razón Social
SOCIEDAD DE SERVICIOS GRAFICOS Y PUBLICITARIOS KUN
R.U.T.
76.010.143-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
kunturi
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales
10000
Unidad no definida
1100102 CONTROL CLINICO Y CUIDADOS PROGRESIVOS DEL PCTE. GINECO-OBSTETRICIA
$ 190,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.900.000
$ 1.900.000
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales
50
Unidad no definida
1100137 CONTROL DE INSUMOS PABELLON MATER
$ 6.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 340.000
$ 340.000
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales
20
Unidad no definida
1100363 ENTREGA TURNO GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA.
$ 22.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 440.000
$ 440.000
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales
20
Unidad no definida
900240 REGISTRO INDICACION, EVOLUCION Y CUIDADOS DE ENFERMERIA
$ 7.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 144.000
$ 144.000
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales
100
Unidad no definida
1100216 CONSENTIMIENTO INFORMADO TALONARIO * 100 HOJAS BLOCK
$ 5.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 520.000
$ 520.000
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales
5000
Unidad no definida
1100358 INGRESO MEDICO
$ 220,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.100.000
$ 1.100.000
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales
20
Unidad no definida
900201 LIBRO ENTREGA DE TURNO AUX DE CIRUGIA HOMBRE Revisado
$ 22.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 440.000
$ 440.000
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales
30
Unidad no definida
1100394 LIBRO ENTREGA DE TURNO AUX DE SERV MEDICINA MUJERES
$ 22.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 660.000
$ 660.000
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales
10000
Unidad no definida
900139 CONTROL DE SUERO (ADHESIVO)
$ 198,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.980.000
$ 1.980.000
Total Neto
$ 7.524.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 1.429.560
TOTAL OC
$ 8.953.560
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.