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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1070620-12470-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
16-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MRM - M/41Y 42 PRESTACIONES M/ABRIL LAB.DENTAL |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1070620-19-LP25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES
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R.U.T. |
62.000.530-4 |
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Dirección de Facturación |
Heroes de la Concepción 502, Iquique |
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Comuna |
Iquique
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Impuesto |
2389800 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Heroes de la Concepción 502, Iquique |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
CLINICA Y LABORATORIO DENTAL VIA SONRISA |
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Razón Social |
FERNANDO ROBINSON GARAY MARTÍNEZ
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R.U.T. |
11.948.903-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
CLINICA Y LABORATORIO DENTAL VIA SONRISA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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42152462
| Kits de reparación provisional de dentaduras posti | 118 | Unidad | Confección de prótesis removibles , bases acrilicas | Confección de prótesis removibles , bases acrílicas |
$ 94.463,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 11.146.634
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$ 11.146.575
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42152462
| Kits de reparación provisional de dentaduras postizas | 10 | Unidad Internacional | PRÓTESIS DENTALES REMOVIBLES SEGÚN ANEXO N°3 | Confeccion de protesis removibles, acrilica, bases metalicas, reparaciones . |
$ 11.963,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 119.630
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$ 119.625
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Total Neto
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$ 11.266.200
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Honorarios Beneficio SII (17,5%) 17,5 %
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$ 2.389.800
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$ 13.656.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.