Orden de Compra. Nº1070620-14905-AG25 "FZGCOMPRA DE INSUMOS PARA INFORMATICA SOLICITUD N°12"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1070620-14905-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-07-2025
Nombre de la Orden de Compra FZGCOMPRA DE INSUMOS PARA INFORMATICA SOLICITUD N°12
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Dr. Ernesto Torres Galdames
Razón Social HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES
R.U.T. 62.000.530-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 10716 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES
R.U.T. 62.000.530-4
Dirección de Facturación Heroes de la Concepción 502, Iquique
Comuna Iquique
Impuesto 71210,1
Dirección de Envío de la Factura Heroes de la Concepción 502, Iquique
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-08-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EMBALAJES ECOAZUL
Razón Social EMBALAJES ECOAZUL SPA
R.U.T. 77.259.927-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal EMBALAJES ECOAZUL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12352310
Siliconas2UnidadPISTOLA CALAFATERAS  $ 11.956,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.912 $ 23.912
12352310
Siliconas2UnidadPRGAMENTO MONTACK AGARRE TOTAL (TUBO)  $ 9.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.980 $ 19.980
12352310
Siliconas4UnidadBANDEJAS 105X50 LEGRAND  $ 34.901,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 139.604 $ 139.604
12352310
Siliconas4UnidadTAPAS LEGRAND PARA BANDEJAS 105X50  $ 17.231,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.924 $ 68.924
12352310
Siliconas2UnidadSILICONA BLANCA (TUBO)  $ 11.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.580 $ 22.580
12352310
Siliconas10UnidadSOPORTE UNIVERSAL PARA BANDEJAS 105X50 LEGRAND REF.010916 COD: 1000250SOPORTE UNIVERSAL PARA BANDEJAS 105X50 LEGRAND REF.010916 SERVICIO DE INFORMATICA $ 9.979,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.790 $ 99.790
Total Neto $ 374.790
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 71.210
TOTAL OC $ 446.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.