Orden de Compra. Nº1070620-1659-SE24 "PVE SERVICIOS ALIMENTACIÓN FEBRERO 2024"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1070620-1659-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-03-2024
Nombre de la Orden de Compra PVE SERVICIOS ALIMENTACIÓN FEBRERO 2024
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1070620-7-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Dr. Ernesto Torres Galdames
Razón Social HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES
R.U.T. 62.000.530-4
Dirección de Unidad de Compra Av. Héroes de la Concepción 502
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4706 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES
R.U.T. 62.000.530-4
Dirección de Facturación Av. Héroes de la Concepción 502
Comuna Iquique
Impuesto 20925602,5
Dirección de Envío de la Factura Av. Héroes de la Concepción 502
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor THREECHEF
Razón Social THREE CHEF SERVICIOS GASTRONÓMICOS LIMITADA
R.U.T. 77.385.901-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal THREECHEF
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos12132UnidadCOLACIONES NOCTURNAS FEBRERO 2024COLACIONES NOCTURNAS FEBRERO 2024 $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.462.000 $ 42.462.000
93131608
Servicios de suministro de alimentos15923UnidadSERVICIO ALMUERZO FEBRERO 2024SERVICIO ALMUERZO FEBRERO 2024 $ 4.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.672.750 $ 67.672.750
Total Neto $ 110.134.750
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.925.602
TOTAL OC $ 131.060.352


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.