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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1070620-16679-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
10-09-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
JIF-Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1070620-3559-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES
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R.U.T. |
62.000.530-4 |
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Dirección de Facturación |
Av. Héroes de la Concepción 502 |
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Comuna |
Iquique
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Impuesto |
63865,46 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Héroes de la Concepción 502 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ECOAZUL |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA ECOAZUL SPA
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R.U.T. |
77.259.927-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ECOAZUL |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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26121609
| Cable de redes | 2 | Unidad | ADQUISICION CABLE UTP CAT6 EXTERIOR CON MENSAJERO 305M 100% COBRE. (SE ADJUNTA IMAGEN DE REFERENCIA), IDEAL PARA REDES DE ALTA VELOCIDAD EN APLICACIONES INDUSTRIALES Y COMERCIALES.
1020012 CAJA CABLE UTP CAT 6 | |
$ 168.067,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 336.134
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$ 336.134
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Total Neto
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$ 336.134
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 63.865
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$ 399.999
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.