Orden de Compra. Nº1070620-1750-SE24 "PVE ADQ MEMO 8-23-24-58-82"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1070620-1750-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-02-2024
Nombre de la Orden de Compra PVE ADQ MEMO 8-23-24-58-82
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1070620-76-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Dr. Ernesto Torres Galdames
Razón Social HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES
R.U.T. 62.000.530-4
Dirección de Unidad de Compra Av. Héroes de la Concepción 502
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3025 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES
R.U.T. 62.000.530-4
Dirección de Facturación Heroes de la Concepción 502, Iquique
Comuna Iquique
Impuesto 107540
Dirección de Envío de la Factura Heroes de la Concepción 502, Iquique
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Zeta Impresores E.I.R.L.
Razón Social IMPRESORES EDUARDO AURELIO ZAGALS LUCERO EIRL
R.U.T. 76.883.080-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Zeta Impresores E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Impresión de papelería o formularios comerciales3UnidadFORMULARIO TROMBOEMBOLICO (SIN CODIGO EXPERTO) SEGUN MEMO N°23 OFICINA DE CALIDADFORMULARIO TROMBOEMBOLICO HOSPITAL DE IQUIQUE, BLOCK 100/1 $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
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Impresión de papelería o formularios comerciales7UnidadREGISTRO ENTREGA TURNO MATRONA (SERVICIO NEONATOLOGIA / UPC NEO) (1100287) SEGUN MEMO N°58 GINECO-OBSTETRICIALIBROS DE ENTREGA DE TURNO MATRONA, 200 HOJAS IMPRESAS POR AMBAS CARA, TAPA DUPLEX MAS MICA, ANILLADO DOBLE CERO $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000
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Impresión de papelería o formularios comerciales8UnidadTIMBRE TAMAÑO GRANDE (900061) (4)SEGUN MEMO N°24 OPERACIONES Y (4) SEGUN MEMO N°8 INFORMATICA(4)TIMBRE SEGUN MEMO N°24/2024, TIMBRE AUTOMATICO GRANDE (4) TIMBRES INFORMATICA, TIMBRE AUTOMATICO GRANDE SEGUN MEMO N°8 INFORMATICA $ 28.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 224.000 $ 224.000
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Impresión de papelería o formularios comerciales2UnidadTIMBRE FOLIADOR UNIDAD (900764) SEGUN MEMO N°24 OPERACIONESTIMBRE SEGUN MEMO. N°24/2024, TIMBRE FECHERO CHICO $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
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Impresión de papelería o formularios comerciales2UnidadSEÑALETICA PVC 5 MM 30 X 60 CMS (4500160) SEGUN MEMO N°82 FARMACIALETRERO FARMACIA SEGUN MEMO N°82 $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000
Total Neto $ 566.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 107.540
TOTAL OC $ 673.540


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.