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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1070620-17675-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
10-10-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SBZ - SAL INDUSTRIAL OCTUBRE |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1070620-8-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES
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R.U.T. |
62.000.530-4 |
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Dirección de Facturación |
Av. Héroes de la Concepción 502 |
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Comuna |
Iquique
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Impuesto |
134976 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Héroes de la Concepción 502 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SPL |
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Razón Social |
SOCIEDAD PUNTA DE LOBOS S.A.
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R.U.T. |
76.541.630-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SPL |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50171551
| Sal de cocina o de mesa | 4800 | kilogramo | “SUMINISTRO SAL INDUSTRIAL PARA ABLANDADORES DE AGUA”
Por 1 Kg., incluido entrega en bodegas del hospital. | SAL PARA ABLANDADOR DE AGUA A 148 PESOS + IVA EL KG., ES DECIR 3.700 PESOS + IVA EL SACO DE 25 KG., POR 24 MESES, CON DESPACHO EN 48 HRS. A BODEGAS DE HOSPITAL DETG, EN IQUIQUE. |
$ 148,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 710.400
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$ 710.400
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Total Neto
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$ 710.400
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 134.976
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$ 845.376
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.