Orden de Compra. Nº
1070620-1841-SE25
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YJF- COMPRA COLACIONES, BANCO DE SANGRE, FEBRERO 2
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Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1070620-1841-SE25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
20-02-2025
Nombre de la Orden de Compra
YJF- COMPRA COLACIONES, BANCO DE SANGRE, FEBRERO 2
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1070620-90-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Dr. Ernesto Torres Galdames
Razón Social
HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES
R.U.T.
62.000.530-4
Dirección de Unidad de Compra
Av. Héroes de la Concepción 502
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2813 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES
R.U.T.
62.000.530-4
Dirección de Facturación
Av. Héroes de la Concepción 502
Comuna
Iquique
Impuesto
132525
Dirección de Envío de la Factura
Av. Héroes de la Concepción 502
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Comercial Díaz SpA
Razón Social
COMERCIAL DÍAZ SPA
R.U.T.
77.255.592-K
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Comercial Díaz SpA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50181905
Galletas dulces o pastelitos
200
Unidad
BROWNIE
BROWNIE
$ 535,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 107.000
$ 107.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos
200
Unidad
GALLETAS INDIVIDUALES, DIFERENTES SABORES
GALLETAS INDIVIDUALES, DIFERENTES SABORES
$ 270,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 54.000
$ 54.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos
100
Unidad
GALLETONES
GALLETONES
$ 480,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 48.000
$ 48.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos
100
Unidad
BARRA DE CEREAL, DIFERENTES SABORES
BARRA DE CEREAL, DIFERENTES SABORES
$ 205,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.500
$ 20.500
50202304
Jugos y néctar envasados
600
Unidad
JUGO BOMBILLIN, DIFERENTES SABORES
JUGO BOMBILLIN, DIFERENTES SABORES
$ 300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 180.000
$ 180.000
50202304
Jugos y néctar envasados
600
Unidad
AGUA INDIVIDUAL, SIN GAS 500 CC
AGUA INDIVIDUAL, SIN GAS 500 CC
$ 480,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 288.000
$ 288.000
Total Neto
$ 697.500
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 132.525
TOTAL OC
$ 830.025
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.