Orden de Compra. Nº1070620-223-AG26 "FZG- ADQUISICIONES N°21 INFORMATICA"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1070620-223-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-01-2026
Nombre de la Orden de Compra FZG- ADQUISICIONES N°21 INFORMATICA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Dr. Ernesto Torres Galdames
Razón Social HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES
R.U.T. 62.000.530-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 260 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES
R.U.T. 62.000.530-4
Dirección de Facturación Heroes de la Concepción 502, Iquique
Comuna Iquique
Impuesto 560674,8
Dirección de Envío de la Factura Heroes de la Concepción 502, Iquique
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-01-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ECOAZUL
Razón Social COMERCIALIZADORA ECOAZUL SPA
R.U.T. 77.259.927-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ECOAZUL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39121205
Canaletas para cables100UnidadMODULOS RJ45 BTICINO LINEA MATIX ADJUNTAR FOTO DEL INSUMO N° 1010180MODULOS RJ45 BTICINO LINEA MATIX ADJUNTAR FOTO DEL INSUMO N° 1010180 $ 14.064,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.406.400 $ 1.406.400
39121205
Canaletas para cables40UnidadCANALETA LEGRAND 20X40 ADJUNTAR FOTO DEL INSUMO N° 6401107 CANALETA LEGRAND 20X40 ADJUNTAR FOTO DEL INSUMO N° 6401107 $ 18.985,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 759.400 $ 759.400
39121205
Canaletas para cables20UnidadBANDEJA 105X50 + TAPA DLP LEGRAND ADJUNTAR FOTO DEL INSUMO N° 6401108BANDEJA 105X50 + TAPA DLP LEGRAND ADJUNTAR FOTO DEL INSUMO N° 6401108 $ 39.256,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 785.120 $ 785.120
Total Neto $ 2.950.920
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 560.675
TOTAL OC $ 3.511.595


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.