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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1070620-2575-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
06-09-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
xar. SERVICIOS DE CAFETERÍA 09 y 10 DE SEPTIEMBRE |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1070620-19-LE19 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital Dr. Ernesto Torres Galdames |
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Razón Social |
Hospital Dr. Ernesto Torres Galdames
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R.U.T. |
62.000.530-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Héroes de la Concepción 502 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Dr. Ernesto Torres Galdames
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R.U.T. |
62.000.530-4 |
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Dirección de Facturación |
Av. Héroes de la Concepción 502 |
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Comuna |
Iquique
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Impuesto |
37050 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Héroes de la Concepción 502 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
GLUCK SPA |
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Razón Social |
EMPORIO GLUCK SPA
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R.U.T. |
76.682.991-0 |
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Sucursal |
GLUCK SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90101701
| Gestión de cafetería | 78 | Unidad | Servicios de cafetería, para la realización del PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACION (PAC 2019), para funcionarios, estamento: profesional, Técnicos, Administrativos y Auxiliares regidos por la ley 18.834. | fecha 09 y 10 DE SEPTIEMBRE LEY 18.834
Curso HUMANIZACION DE LOS CUIDADOS Y TRATO |
$ 2.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 195.000
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$ 195.000
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Total Neto
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$ 195.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 37.050
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$ 232.050
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.