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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1070620-29202-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
13-11-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SBZ - Trabajos (Acta N° 35) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1070620-132-LQ24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES
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R.U.T. |
62.000.530-4 |
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Dirección de Facturación |
Av. Héroes de la Concepción 502 |
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Comuna |
Iquique
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Impuesto |
532415,15 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Héroes de la Concepción 502 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Semos Limitada |
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Razón Social |
SERVICIOS INDUSTRIALES MOSCOSO LIMITADA
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R.U.T. |
76.608.750-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Semos Limitada |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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81141807
| Servicio de gasfitería y alcantarillado | 1 | Global | Trabajos en Dialisis, sala cambio ropa damas, UCI y PoliPediatria.
-PPR 20mm.
-Llave de paso.
-Inst. Llave monomando lavamanos sifon
-Cambio Kit Estanque
-Modificacion desague
-Tapas Wc.
-Sello antifuga.
-Americana 1 1/2" cobre.
-Tubo 1 1/2" cobre.
-Válvulas
-Tee 2" cobre.
-Union Americana 2" cobre.
-Otros, etc. | Trabajos en Diálisis, sala cambio ropa damas, UCI y Poli Pediatría. |
$ 2.802.185,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.802.185
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$ 2.802.185
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Total Neto
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$ 2.802.185
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 532.415
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$ 3.334.600
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.