Orden de Compra. Nº1070620-3141-SE21 "PROGRAMA ANATOMÍA PATOLÓGICA MAYO 2021"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Dr. Ernesto Torres Galdames
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1070620-3141-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-05-2021
Nombre de la Orden de Compra PROGRAMA ANATOMÍA PATOLÓGICA MAYO 2021
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1070620-78-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Dr. Ernesto Torres Galdames
Razón Social Hospital Dr. Ernesto Torres Galdames
R.U.T. 62.000.530-4
Dirección de Unidad de Compra Av. Héroes de la Concepción 502
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 6242 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Dr. Ernesto Torres Galdames
R.U.T. 62.000.530-4
Dirección de Facturación maestra lidia 334
Comuna Recoleta
Impuesto 10260
Dirección de Envío de la Factura maestra lidia 334
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor winkler limitada
Razón Social WINKLER LIMITADA
R.U.T. 79.722.860-5
Sucursal winkler limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41115818
Accesorios o suministros de analizadores histológicos2UnidadREACTIVO DE SCHIFF 500 ML REF: 1090330500 (40013618)Reactivo de Schiff, formato 250 mL. Valor ofertado en portal corresponde a 250 mL. Valor incluye despacho, monto mínimo total a facturar 50.000 pesos neto. Se adjunta cotización formal. $ 27.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000
Total Neto $ 54.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.260
TOTAL OC $ 64.260


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.