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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1070620-3245-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
19-08-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
efd TD Compra Contactor y Rele Scaner |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital Dr. Ernesto Torres Galdames |
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Razón Social |
Hospital Dr. Ernesto Torres Galdames
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R.U.T. |
62.000.530-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Héroes de la Concepción 502 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Dr. Ernesto Torres Galdames
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R.U.T. |
62.000.530-4 |
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Dirección de Facturación |
Av. Héroes de la Concepción 502 |
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Comuna |
Iquique
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Impuesto |
75041,64 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Héroes de la Concepción 502 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS ELECTRI COS DARTEL IQUI |
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Razón Social |
DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS ELECTRI COS DARTEL IQUI
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R.U.T. |
78.645.100-0 |
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Sucursal |
DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS ELECTRI COS DARTEL IQUI |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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23201003
| Contactor de líquido dispersado | 1 | Unidad | Contactor 150A AC3 220 V ca/cc 2NA + 2NC código 228122661 | Contactor 150A AC3 220 V ca/cc 2NA + 2NC código 228122661 |
$ 357.236,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 357.236
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$ 357.236
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32121504
| Redes de capacitores | 1 | Unidad | Rele Term LRD 10 4.00 – 6.00 A TESYS Codigo 22131059 | Rele Term LRD 10 4.00 – 6.00 A TESYS Codigo 22131059 |
$ 37.720,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 37.720
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$ 37.720
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Total Neto
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$ 394.956
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 75.042
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$ 469.998
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.