Orden de Compra. Nº1070620-3293-SE26 "YJF-ADQUISICIÓN INSUMOS DESECHABLES UNIDAD DE ALIMENTACIÓN"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1070620-3293-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-04-2026
Nombre de la Orden de Compra YJF-ADQUISICIÓN INSUMOS DESECHABLES UNIDAD DE ALIMENTACIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1070620-121-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Dr. Ernesto Torres Galdames
Razón Social HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES
R.U.T. 62.000.530-4
Dirección de Unidad de Compra Av. Héroes de la Concepción 502
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 6047 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES
R.U.T. 62.000.530-4
Dirección de Facturación Av. Héroes de la Concepción 502
Comuna Iquique
Impuesto 490496,4
Dirección de Envío de la Factura Av. Héroes de la Concepción 502
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TLR SPA
Razón Social TLR SPA
R.U.T. 76.733.764-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TLR SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52152006
Bandejas o fuentes domésticas7000UnidadCUCHARA SOPERA PLÁSTICA (510000) CUCHARA SOPERA PLÁSTICA $ 11,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.000 $ 77.000
52152006
Bandejas o fuentes domésticas4UnidadROLLO FILM PVC (2420133) ROLLO FILM PVC $ 26.640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 106.560 $ 106.560
52152006
Bandejas o fuentes domésticas11000UnidadVASO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO (8 OZ) (520149)VASO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO (8 OZ) $ 66,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 726.000 $ 726.000
52152006
Bandejas o fuentes domésticas11000UnidadPOTE COPA PLÁSTICO (1220190)POTE COPA PLÁSTICO $ 65,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 715.000 $ 715.000
52152006
Bandejas o fuentes domésticas1500UnidadCONTENEDOR DE POLIESTIRENO (5000006) CONTENEDOR DE POLIESTIRENO $ 118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 177.000 $ 177.000
52152006
Bandejas o fuentes domésticas3000UnidadTENEDORES (2240748) TENEDORES $ 11,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.000 $ 33.000
52152006
Bandejas o fuentes domésticas7000UnidadTAPA SOPERO PLÁSTICA MODELO B42 (530024) TAPA SOPERO PLÁSTICA MODELO B42 $ 29,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 203.000 $ 203.000
52152006
Bandejas o fuentes domésticas4800UnidadENVASE DE ALUMINIO MODELO C10 (520005)ENVASE DE ALUMINIO MODELO C10 $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000
52152006
Bandejas o fuentes domésticas4000UnidadENVASE DE ALUMINIO MODELO C18 (1220080)ENVASE DE ALUMINIO MODELO C18 $ 76,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 304.000 $ 304.000
Total Neto $ 2.581.560
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 490.496
TOTAL OC $ 3.072.056


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.