Orden de Compra. Nº1070620-3447-SE26 "VCT- SERVICIOS DE LAB. PARA CONFECCIÓN DE PRÓTESIS MEMO N°38"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1070620-3447-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-04-2026
Nombre de la Orden de Compra VCT- SERVICIOS DE LAB. PARA CONFECCIÓN DE PRÓTESIS MEMO N°38
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1070620-19-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Dr. Ernesto Torres Galdames
Razón Social HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES
R.U.T. 62.000.530-4
Dirección de Unidad de Compra Av. Héroes de la Concepción 502
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 6239 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES
R.U.T. 62.000.530-4
Dirección de Facturación Av. Héroes de la Concepción 502
Comuna Iquique
Impuesto 1185843,95870207
Dirección de Envío de la Factura Av. Héroes de la Concepción 502
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CLINICA Y LABORATORIO DENTAL VIA SONRISA
Razón Social FERNANDO ROBINSON GARAY MARTÍNEZ
R.U.T. 11.948.903-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CLINICA Y LABORATORIO DENTAL VIA SONRISA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42152462
Kits de reparación provisional de dentaduras posti65UnidadPlanilla según Memo N°38: -Dr. F.M.= (42) prótesis. -Dra. C.M= (6) prótesis. -Dr. N.H.= (17) prótesis.Confección de prótesis removibles con base acrílica (valor según Anexo N°3)* $ 97.039,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.307.535 $ 6.307.535
42152462
Kits de reparación provisional de dentaduras posti23UnidadPlanilla según Memo N°38: -Dr. F.M.= (11) reparaciones. -Dra. C.M= (10) reparaciones. -Dra. N.H= (2) reparaciones.Reparaciones de prótesis removibles (valor según Anexo N°3)* $ 12.289,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 282.647 $ 282.647
Total Neto $ 6.590.182
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Honorarios (15,25%)  15,25  % $ 1.185.844
TOTAL OC $ 7.776.026


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.