|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1070620-3475-SE26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
08-05-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
JIF-ORDEN DE COMPRA DESDE 1070620-103-LP24 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1070620-103-LP24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES
|
|
R.U.T. |
62.000.530-4 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Héroes de la Concepción 502 |
|
Comuna |
7
|
|
Impuesto |
98800 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Héroes de la Concepción 502 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
COMERCIAL VR LIMITADA |
|
Razón Social |
COMERCIAL VR LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.866.699-7 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
COMERCIAL VR LIMITADA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42271718
| Accesorios para productos de administración de oxigenoterapia o sus suministros | 20 | Unidad | 50149762 FLUJOMETRO DE OXIGENO 0-15 LITROS CONEXION CENTRAL UNI.CO | FLUJOMETRO DE OXIGENO 0-15 LITROS CONEXION CENTRAL UNI |
$ 26.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 520.000
|
$ 520.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 520.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 98.800
|
|
$ 618.800
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.