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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1070620-3908-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
28-04-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
FZG - MEMO 53/2026 CAPCITACION LEY 18.834 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES
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R.U.T. |
62.000.530-4 |
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Dirección de Facturación |
Heroes de la Concepción 502, Iquique |
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Comuna |
Iquique
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Impuesto |
199072,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Heroes de la Concepción 502, Iquique |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
08-05-2026 |
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Proveedor |
Da Nicola |
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Razón Social |
F&M SPA
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R.U.T. |
77.702.156-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Da Nicola |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90101603
| Servicios de catering | 150 | Unidad | COTIZAR INDICANDO VALOR UNITARIO CORRESPONDIENTE A LAS CANTIDADES DE SERVICIO DE COFFEE BREAK EN LOS PERIODOS DE ABRIL Y DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO (PREVIA COORDINACIÓN CON EL DPTO DE CAPACITACIÓN) PARA LOS CURSOS DE CAPACITACION (PAC 2026) LEY 19.664 - 15.076, HORARIOS 09:00 A 10:00 AM Y 15:00 A 16:00 PM RESPECTIVAMENTE. VISUALIZAR PPTO ESTIMADO CON IVA INCLUIDO. | COTIZAR INDICANDO VALOR UNITARIO CORRESPONDIENTE A LAS CANTIDADES DE SERVICIO DE COFFEE BREAK EN LOS PERIODOS DE ABRIL Y DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO 2026 |
$ 6.985,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.047.750
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$ 1.047.750
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Total Neto
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$ 1.047.750
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 199.072
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$ 1.246.822
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.