Orden de Compra. Nº1070620-3908-AG26 "FZG - MEMO 53/2026 CAPCITACION LEY 18.834"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1070620-3908-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-04-2026
Nombre de la Orden de Compra FZG - MEMO 53/2026 CAPCITACION LEY 18.834
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Dr. Ernesto Torres Galdames
Razón Social HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES
R.U.T. 62.000.530-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 6875 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES
R.U.T. 62.000.530-4
Dirección de Facturación Heroes de la Concepción 502, Iquique
Comuna Iquique
Impuesto 199072,5
Dirección de Envío de la Factura Heroes de la Concepción 502, Iquique
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 08-05-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Da Nicola
Razón Social F&M SPA
R.U.T. 77.702.156-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Da Nicola
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering150UnidadCOTIZAR INDICANDO VALOR UNITARIO CORRESPONDIENTE A LAS CANTIDADES DE SERVICIO DE COFFEE BREAK EN LOS PERIODOS DE ABRIL Y DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO (PREVIA COORDINACIÓN CON EL DPTO DE CAPACITACIÓN) PARA LOS CURSOS DE CAPACITACION (PAC 2026) LEY 19.664 - 15.076, HORARIOS 09:00 A 10:00 AM Y 15:00 A 16:00 PM RESPECTIVAMENTE. VISUALIZAR PPTO ESTIMADO CON IVA INCLUIDO.COTIZAR INDICANDO VALOR UNITARIO CORRESPONDIENTE A LAS CANTIDADES DE SERVICIO DE COFFEE BREAK EN LOS PERIODOS DE ABRIL Y DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO 2026 $ 6.985,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.047.750 $ 1.047.750
Total Neto $ 1.047.750
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 199.072
TOTAL OC $ 1.246.822


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.195.073-K Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.